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Transfer Pricing

Transfer Pricing ist ein entscheidender Werttreiber für jedes international operierende Unternehmen. Die Dokumentation der konzerninternen Verrechnungspreise spielt dabei eine entscheidende Rolle. Richtig eingesetzt, minimiert Transfer Pricing die globale Steuerrate und optimiert global erzielte Konzerngewinne. Dabei stellen intensive Steuerprüfungen, kritische Untersuchungen nach nicht abzugsfähigen Gewinnverschiebungen, das effiziente und pragmatische Erfüllen der lokalen Dokumentationsanforderungen sowie neue Transfer-Pricing-Regulierungen ein Unternehmen vor kontinuierliche Herausforderungen.

Ihre Herausforderungen

  • Sie möchten als international tätiges Unternehmen Ihre Unternehmenssteuern dank steuerlich optimaler Transfer-Pricing-Strukturen optimieren
  • Sie wollen die lokalen Dokumentationsanforderungen stets erfüllen
  • Sie führen grenzüberschreitende Transaktionen in verschiedenen Industrie- und Dienstleistungsbereichen aus

So unterstützt Sie SEITZ Law & Tax AG

SEITZ Law & Tax AG bietet Ihnen Lösungen in folgenden Bereichen:

  • Nutzen von Optimierungschancen und Eliminieren potenzieller Risiken
  • Dokumentation und Verteidigung von Verrechnungspreisen
  • Reduzieren von Verrechnungspreisrisiken
  • Lizenzstrukturen, -gebühren und -verteidigung von geistigem Eigentum
    (Intellectual Property)
  • steuerwirksame Verrechnung konzerninterner Management- und Support-Dienstleistungen
  • Bestimmen von „arm’s length“-Verrechnungspreisen
  • Aufbau einheitlicher und transparenter Wertschöpfungsketten
  • Senken der Konzernsteuerbelastung dank steuerlich optimierter Geschäftsstruktur in einem globalen oder regionalen Business Control Centre
  • Erfüllen nationaler Anforderungen an die Transfer-Pricing-Dokumentation
  • Schaffen optimaler Grundlagen für Umstrukturierungen (M&A)